Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024175
- Popis fakturovaného plnenia: EE 10/2024
- Dátum doručenia: 14.11.2024
- Celková hodnota: 1 233,19 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť