Faktúra č. 41024173

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024173
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 07.11.2024
  • Celková hodnota: 265,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť