Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024173
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 07.11.2024
- Celková hodnota: 265,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť