Faktúra č. 41024158

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024158
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 10.10.2024
  • Celková hodnota: 121,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť