Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024158
- Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
- Dátum doručenia: 10.10.2024
- Celková hodnota: 121,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť