Faktúra č. 41024152

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024152
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 3 štvrťrok 2024
  • Dátum doručenia: 04.10.2024
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť