Faktúra č. 41024119

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024119
  • Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
  • Dátum doručenia: 17.07.2024
  • Celková hodnota: 408,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť