Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024119
- Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
- Dátum doručenia: 17.07.2024
- Celková hodnota: 408,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť