Faktúra č. 41024075

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024075
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 07.05.2024
  • Celková hodnota: 121,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 519
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť