Faktúra č. 41024066

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024066
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 08.04.2024
  • Celková hodnota: 11,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 415052081
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť