Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024066
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota: 11,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 415052081
- Dátum zverejnenia: 12.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť