Faktúra č. 41024059

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024059
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 131,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB26/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť