Faktúra č. 41024045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024045
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 2/2024
  • Dátum doručenia: 14.03.2024
  • Celková hodnota: 1 130,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť