Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024045
- Popis fakturovaného plnenia: EE 2/2024
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 1 130,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť