Faktúra č. 41024031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024031
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 1/2024
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 1 331,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť