Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024031
- Popis fakturovaného plnenia: EE 1/2024
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 1 331,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť