Faktúra č. 41024027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024027
  • Popis fakturovaného plnenia: právne služby 1/2024
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť