Faktúra č. 41024011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024011
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 2 866,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť