Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024011
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 2 866,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť