Faktúra č. 41023189

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023189
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: -7,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 72901765
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť