Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023189
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: -7,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 72901765
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť