Faktúra č. 41023175

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023175
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie HP
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 18,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 78901329
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť