Faktúra č. 41023159

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023159
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 3/23
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: -52,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť