Faktúra č. 41023155

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023155
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a stravné porada riaditeľov PSK
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť