Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023151
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 171,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť