Faktúra č. 41023148

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023148
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 9/2023
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 2 241,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť