Faktúra č. 41023145

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023145
  • Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 99,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť