Faktúra č. 41023139

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023139
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.10.-31.12.2023
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť