Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023139
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.10.-31.12.2023
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 09.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť