Faktúra č. 41023124

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023124
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 08/2023
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 1 876,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť