Faktúra č. 41023109

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023109
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 7/2023
  • Dátum doručenia: 04.08.2023
  • Celková hodnota: 1 497,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť