Faktúra č. 41023102

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023102
  • Popis fakturovaného plnenia: právne služby 6/2023
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť