Faktúra č. 41023098

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023098
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 6/2023
  • Dátum doručenia: 07.07.2023
  • Celková hodnota: 1 973,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť