Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023098
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 6/2023
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 1 973,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť