Obstarávateľ
            
        	    - Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
 
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 41023097
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.07.2023-30.09.2023
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.07.2023
- Poznámka: 
 
     
 
     
Tlačiť