Faktúra č. 41023090
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby Humenné
- IČO: 186155
- Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023090
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 28.06.2023
- Celková hodnota: 145,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka: