Faktúra č. 41023085

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023085
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie
  • Dátum doručenia: 16.06.2023
  • Celková hodnota: 18,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 78901009
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť