Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023085
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 18,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 78901009
- Dátum zverejnenia: 20.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť