Faktúra č. 41023078

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023078
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc agenda 2024
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 589,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť