Faktúra č. 41023068

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023068
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 2 211,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť