Faktúra č. 41023058

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023058
  • Popis fakturovaného plnenia: služby za Xerox
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 168,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť