Faktúra č. 41023055

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023055
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 143,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 519
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť