Faktúra č. 41023054

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023054
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 3/2023
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 2 327,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť