Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023051
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.04.2023-30.06.2023
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť