Faktúra č. 41023040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023040
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 2 025,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť