Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023040
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 17.03.2023
- Celková hodnota: 2 025,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť