Faktúra č. 41023036

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023036
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 2/2022
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 2 350,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť