Faktúra č. 41023014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023014
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/3/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť