Faktúra č. 41023005

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023005
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP za rok 2023
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť