Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023005
- Popis fakturovaného plnenia: RAP za rok 2023
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007
- Dátum zverejnenia: 17.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť